请问,如果我发现以前的很多笔给职工交社保的账发现错误,全都做负数分录,因为给员工交社保的本来分录是借:管理费用 其他应收款 贷:银行存款。我因为发现把银行存款都错记成了其他应收款,所以我把所有员工交社保的分录全都按原来的数做了一遍负数,又全都按原来的数做了正数,只是把贷方的其他应收款改成了银行存款。结果我发现,管理费用的总分类账出现了大量借方红字,这个是正常现象吗?

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2023/5/19 14:36:07

请问,如果我发现以前的很多笔给职工交社保的账发现错误,全都做负数分录,因为给员工交社保的本来分录是借:管理费用 其他应收款 dai:银行存款。我因为发现把银行存款都错记成了其他应收款,所以我把所有员工交社保的分录全都按原来的数做了一遍负数,又全都按原来的数做了正数,只是把dai方的其他应收款改成了银行存款。结果我发现,管理费用的总分类账出现了大量借方红字,这个是正常现象吗?

正常现象,因为你管理费用做负数了

因为过几天我领导要验收我的工作情况,领导如果看到我这样做更正处理,我是没错的吧?

你这样处理没错,就是比较多红字看着比较显眼

好吧。都怪我以前没有每月核对银行存款的余额。没办法只能这样一次性硬改就成这样了…哎

谢谢您

更正:缴纳社保的分录借:应付职工薪酬 -社保(单位缴纳部分)其他应收款-个人缴纳部分 dai:银行存款等。如果你只是把银行存款记错成了其他应收款 直接对冲就可以了。借:其他应收款 dai:银行存款

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2023-05-19 14:36Amireux Helios

请问,如果我发现以前的很多笔给职工交社保的账发现错误,全都做负数分录,因为给员工交社保的本来分录是借:管理费用 其他应收款 dai:银行存款。我因为发现把银行存款都错记成了其他应收款,所以我把所有员工交社保的分录全都按原来的数做了一遍负数,又全都按原来的数做了正数,只是把dai方的其他应收款改成了银行存款。结果我发现,管理费用的总分类账出现了大量借方红字,这个是正常现象吗?
会计宝

2023-05-19 14:07Amireux Helios

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-05-19 14:44

正常现象,因为你管理费用做负数了

2023-05-19 14:47Amireux Helios

因为过几天我领导要验收我的工作情况,领导如果看到我这样做更正处理,我是没错的吧?
会计宝
会计宝

patience2023-05-19 14:50

你这样处理没错,就是比较多红字看着比较显眼

2023-05-19 14:52Amireux Helios

好吧。都怪我以前没有每月核对银行存款的余额。没办法只能这样一次性硬改就成这样了…哎
会计宝

2023-05-19 14:53Amireux Helios

谢谢您
会计宝
会计宝

官方回复2023-05-23 14:31

更正:缴纳社保的分录借:应付职工薪酬 -社保(单位缴纳部分)其他应收款-个人缴纳部分 dai:银行存款等。如果你只是把银行存款记错成了其他应收款 直接对冲就可以了。借:其他应收款 dai:银行存款
官方回复

官方回复2023-05-23 14:32

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