我现在发现我去年时缴纳去年4月份社保的分录,借:管理费用 其他应收款,没问题,但贷方应该是银行存款,我用其他应收款—法人了,请问在今年怎么改过来?

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2022/12/21 17:22:39

我现在发现我去年时缴纳去年4月份社保的分录,借:管理费用 其他应收款,没问题,但dai方应该是银行存款,我用其他应收款—法人了,请问在今年怎么改过来?

当时是有法人代垫的款项还是?

我们是费用类和工资的付款用其他应收款—法人科目,交社保,利息之类的用银行存款。我现在发现我交社保应该用银行存款科目,我用成其他应收款了

那你们银行存款余额账上和实际余额是不是不一致?

是不一致,但跟我做账没关系,它是历史遗留问题,我做账的这几年银行对账单的发生额和银行存款账的发生额都是一样的。

就我提问的这笔发生额现在不一样,是我马虎用错科目了

那你可以补打之前的回单,做一笔调整,借:其他应收款-法人 dai:银行存款

哦哦。好的。谢谢您

不客气呢

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2022-12-21 17:22Amireux Helios

我现在发现我去年时缴纳去年4月份社保的分录,借:管理费用 其他应收款,没问题,但dai方应该是银行存款,我用其他应收款—法人了,请问在今年怎么改过来?
会计宝
会计宝

许老师2022-12-21 17:23

当时是有法人代垫的款项还是?

2022-12-21 17:26Amireux Helios

我们是费用类和工资的付款用其他应收款—法人科目,交社保,利息之类的用银行存款。我现在发现我交社保应该用银行存款科目,我用成其他应收款了
会计宝
会计宝

许老师2022-12-21 17:27

那你们银行存款余额账上和实际余额是不是不一致?

2022-12-21 17:31Amireux Helios

是不一致,但跟我做账没关系,它是历史遗留问题,我做账的这几年银行对账单的发生额和银行存款账的发生额都是一样的。
会计宝

2022-12-21 17:32Amireux Helios

就我提问的这笔发生额现在不一样,是我马虎用错科目了
会计宝
会计宝

许老师2022-12-21 17:32

那你可以补打之前的回单,做一笔调整,借:其他应收款-法人 dai:银行存款

2022-12-21 17:34Amireux Helios

哦哦。好的。谢谢您
会计宝
会计宝

许老师2022-12-21 17:34

不客气呢
许老师

许老师2022-12-21 17:35

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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