你好 我们收到0税率的普票 开了200万 做票的时候也是按照借应收 贷主营业务收入 这会做缴纳税费的时候 应交税费成负数了 这个我需要调整吗

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2023/7/14 16:34:52

你好 我们收到0税率的普票 开了200万 做票的时候也是按照借应收 dai主营业务收入 这会做缴纳税费的时候 应交税费成负数了 这个我需要调整吗

销项为0,进账抵扣,不用调整。

是小规模 增值税就正常做缴纳 负数的话就不用管了吗

我们还有工资 一半公户发 一半现在发 那做我做发放工资的时候全挂法人 后期做银行的时候直接冲法人 这样可行吧

现金

现金部分的工资全部挂法人头上?

之前是 现在有区分开

账上也没有库存现金啊

这样做不行,还是按照应付职工薪酬科目,每个部门如实来做。如果发现金,你可以取现金,借库存现金,dai银行存款,然后发现金的时候,dai库存现金就好了。

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陈爱琳财务经理,中级会计师,税务师,注册会计师答疑老师
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2023-07-14 16:34匿名提问

你好 我们收到0税率的普票 开了200万 做票的时候也是按照借应收 dai主营业务收入 这会做缴纳税费的时候 应交税费成负数了 这个我需要调整吗
会计宝
会计宝

陈爱琳2023-07-14 16:41

销项为0,进账抵扣,不用调整。

2023-07-14 16:44匿名提问

是小规模 增值税就正常做缴纳 负数的话就不用管了吗
会计宝
会计宝

陈爱琳2023-07-14 16:48

2023-07-14 17:08匿名提问

我们还有工资 一半公户发 一半现在发 那做我做发放工资的时候全挂法人 后期做银行的时候直接冲法人 这样可行吧
会计宝

2023-07-14 17:08匿名提问

现金
会计宝
会计宝

陈爱琳2023-07-14 17:10

现金部分的工资全部挂法人头上?

2023-07-14 17:35匿名提问

之前是 现在有区分开
会计宝

2023-07-14 17:36匿名提问

账上也没有库存现金啊
会计宝
会计宝

陈爱琳2023-07-14 17:38

这样做不行,还是按照应付职工薪酬科目,每个部门如实来做。如果发现金,你可以取现金,借库存现金,dai银行存款,然后发现金的时候,dai库存现金就好了。
陈爱琳

陈爱琳2023-07-14 17:39

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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