我们有一个临时性的非主营收入,挂账挂的其他应付款,分录是这样做的吗?收到款时借:银行存款1000,贷:其他应付款1000。支付款项时 借:其他用收款1000、应交增值税9.9、销售费用–9.9,贷:银行存款1000

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2023/8/9 16:02:23

我们有一个临时性的非主营收入,挂账挂的其他应付款,分录是这样做的吗?收到款时借:银行存款1000,dai:其他应付款1000。支付款项时 借:其他用收款1000、应交增值税9.9、销售费用–9.9,dai:银行存款1000

你做增值税了就视同销售了

就是我收到这笔款项的时候要做应交税费–销项吗

你这个具体是什么业务呢,你这个分录看起来更像是委托别人代销售商品

差不多,就是这笔业务我相当于中间商,但是我们没有提成

那分录是可以那样处理的

但是我收到这1000元,我是开了发票给对方的

那可以在收到的时候做应交税费-销项

我纠结的地方在于 销项是6%,但进项是1%

那么我的其他应付款会不会不平

差额都计入销售费用

如果最后结算有差额的话

噢噢我明白了

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2023-08-09 16:02匿名提问

我们有一个临时性的非主营收入,挂账挂的其他应付款,分录是这样做的吗?收到款时借:银行存款1000,dai:其他应付款1000。支付款项时 借:其他用收款1000、应交增值税9.9、销售费用–9.9,dai:银行存款1000
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安叔老师2023-08-09 16:05

你做增值税了就视同销售了

2023-08-09 16:06匿名提问

就是我收到这笔款项的时候要做应交税费–销项吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-08-09 16:08

你这个具体是什么业务呢,你这个分录看起来更像是委托别人代销售商品

2023-08-09 16:10匿名提问

差不多,就是这笔业务我相当于中间商,但是我们没有提成
会计宝
会计宝

安叔老师2023-08-09 16:13

那分录是可以那样处理的

2023-08-09 16:15匿名提问

但是我收到这1000元,我是开了发票给对方的
会计宝
会计宝

安叔老师2023-08-09 16:16

那可以在收到的时候做应交税费-销项

2023-08-09 16:21匿名提问

我纠结的地方在于 销项是6%,但进项是1%
会计宝

2023-08-09 16:21匿名提问

那么我的其他应付款会不会不平
会计宝
会计宝

安叔老师2023-08-09 16:22

差额都计入销售费用
会计宝

安叔老师2023-08-09 16:22

如果最后结算有差额的话

2023-08-09 16:25匿名提问

噢噢我明白了
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安叔老师2023-08-09 16:28

嗯嗯,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,直接向我提问专业知识
安叔老师

安叔老师2023-08-09 16:29

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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