我们公司上月有一张进项票认证上了 这个月冲红了 现在应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 还是更正上月的申报

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2023/9/13 10:48:14

我们公司上月有一张进项票认证上了 这个月冲红了 现在应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 还是更正上月的申报

但是申报时候系统提示金额不正确,进项按减去冲红金额提交的话需要去税务局清卡 然后不算上冲红金额提交就没有提示

这个月冲红了,应该在申报所属期当月的增值税时减去那张冲红的金额

好的,谢谢

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-09-13 10:4829806851

我们公司上月有一张进项票认证上了 这个月冲红了 现在应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 还是更正上月的申报
会计宝

2023-09-13 10:5129806851

但是申报时候系统提示金额不正确,进项按减去冲红金额提交的话需要去税务局清卡 然后不算上冲红金额提交就没有提示
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:52

这个月冲红了,应该在申报所属期当月的增值税时减去那张冲红的金额

2023-09-13 10:5329806851

好的,谢谢
会计宝
王苗苗老师

王苗苗老师2023-09-13 10:54

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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