老师我们是财务公司,那平常也会给客户刻章,这样章的费用收进来的分录是?但是章的钱我们又要付给别人,毕竟不是我们自己刻章

2023/9/16 13:46:04

老师我们是财务公司,那平常也会给客户刻章,这样章的费用收进来的分录是?但是章的钱我们又要付给别人,毕竟不是我们自己刻章

所以你们只是代收代付?然后相当于从客户那收取一点手续费?

企业收到的代收款,如果全额支付给代收的企业,则在代收的时候,将收到的款项计入到其他应付款科目,实际支付的时候,冲减其他应付款即可,其分录为, 收款时, 借:银行存款, dai:其他应付款—代收款项。 支付时, 借:其他应付款—代收款项, dai:银行存款。如果企业代收代付的时候,中间有收取手续费,则应该将手续费部分确认为收入,并缴纳对应的税费。

中间是有赚差价的,那分录是?

如果中间有手续费确认为收入 ,那收款时分录就要拆分成两笔 1.付给代收方的 就借:银行存款 dai:其他应付款 实际付给他的时候再冲平 2.中间手续费差额确认收入时 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项

有其它更简单的方法吗

这样要三笔分录

正常操作就是这样,没有什么更简单的方法,必要的分录还是不能少的

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燕子老师中级会计师,财务经理答疑老师
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2023-09-16 13:46木华

老师我们是财务公司,那平常也会给客户刻章,这样章的费用收进来的分录是?但是章的钱我们又要付给别人,毕竟不是我们自己刻章
会计宝
会计宝

燕子老师2023-09-16 13:47

所以你们只是代收代付?然后相当于从客户那收取一点手续费?
会计宝

燕子老师2023-09-16 13:51

企业收到的代收款,如果全额支付给代收的企业,则在代收的时候,将收到的款项计入到其他应付款科目,实际支付的时候,冲减其他应付款即可,其分录为, 收款时, 借:银行存款, dai:其他应付款—代收款项。 支付时, 借:其他应付款—代收款项, dai:银行存款。如果企业代收代付的时候,中间有收取手续费,则应该将手续费部分确认为收入,并缴纳对应的税费。

2023-09-16 13:52木华

中间是有赚差价的,那分录是?
会计宝
会计宝

燕子老师2023-09-16 13:58

如果中间有手续费确认为收入 ,那收款时分录就要拆分成两笔 1.付给代收方的 就借:银行存款 dai:其他应付款 实际付给他的时候再冲平 2.中间手续费差额确认收入时 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项

2023-09-16 14:00木华

有其它更简单的方法吗
会计宝

2023-09-16 14:02木华

这样要三笔分录
会计宝
会计宝

燕子老师2023-09-16 14:03

正常操作就是这样,没有什么更简单的方法,必要的分录还是不能少的

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