老师,公司帮客户垫付运费,垫付的款是对方公账打给我方的,邮寄快递运费发票是开给我公司的?开给我方是不是应该要普票才对,这个分录应该怎么做呢?客户又要运费发票,快递公司又说不能单独开这笔

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2024/1/9 10:09:12

老师,公司帮客户垫付运费,垫付的款是对方公账打给我方的,邮寄快递运费发票是开给我公司的?开给我方是不是应该要普票才对,这个分录应该怎么做呢?客户又要运费发票,快递公司又说不能单独开这笔

邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来)

顺丰快递,一月一结,我们这面寄的发票,客户那面又要求不能到付,只好我们自己付的,然后顺丰发票就开给我们了

那就相当于你们销售商品含运费

意思是我卖的商品520元,运费426元,实际我应该开具销售发票946元才对

你没有办法单独开运费发票,你没有做这个业务,也没有开运费的资质。如果你金额小的话,你可以开一张运费发票(偶尔的没有事)

好的,谢谢老师

不客气

老师,现在又变了,客户又不要这个426的运费发票了,只要产品520元的发票,公账上就会挂个对方426元的账,我是不是应该冲销收回销售运费金额才对

是的

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2024-01-09 10:09匿名提问

老师,公司帮客户垫付运费,垫付的款是对方公账打给我方的,邮寄快递运费发票是开给我公司的?开给我方是不是应该要普票才对,这个分录应该怎么做呢?客户又要运费发票,快递公司又说不能单独开这笔
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杨老师2024-01-09 10:10

邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来)

2024-01-09 10:11匿名提问

顺丰快递,一月一结,我们这面寄的发票,客户那面又要求不能到付,只好我们自己付的,然后顺丰发票就开给我们了
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杨老师2024-01-09 10:15

那就相当于你们销售商品含运费

2024-01-09 10:17匿名提问

意思是我卖的商品520元,运费426元,实际我应该开具销售发票946元才对
会计宝
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杨老师2024-01-09 10:18

会计宝

杨老师2024-01-09 10:19

你没有办法单独开运费发票,你没有做这个业务,也没有开运费的资质。如果你金额小的话,你可以开一张运费发票(偶尔的没有事)

2024-01-09 10:21匿名提问

好的,谢谢老师
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杨老师2024-01-09 10:21

不客气

2024-01-09 10:33匿名提问

老师,现在又变了,客户又不要这个426的运费发票了,只要产品520元的发票,公账上就会挂个对方426元的账,我是不是应该冲销收回销售运费金额才对
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杨老师2024-01-09 10:35

是的
杨老师

杨老师2024-01-09 10:36

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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