您好 我想请问一下 事业单位 用财政拨款资金付了一个本来应该用往来款付的一个款项 计入了一个费用类科目 本来应该计入其他应付款的 因为是上年的业务 不能把这个费用直接抵消 在24年要怎么把这个记错的费用类 把它转成其他应付款

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2024/1/10 17:17:33

您好 我想请问一下 事业单位 用财政拨款资金付了一个本来应该用往来款付的一个款项 计入了一个费用类科目 本来应该计入其他应付款的 因为是上年的业务 不能把这个费用直接抵消 在24年要怎么把这个记错的费用类 把它转成其他应付款

稍等

是财务会计入错账了,是么

是的

原来费用是记在借方了,是么

一开始是付错了款项 然后做分录的时候就是把它计到了一个业务活动费用里面

本来应该计入 其他应付款里面的

对 费用是记在借方

借 其他应付款 dai 以前年度盈余调整

借 以前年度盈余调整 dai 累计盈余

谢谢老师,我明天试一下

不客气

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2024-01-10 17:17萨摩耶

您好 我想请问一下 事业单位 用财政拨款资金付了一个本来应该用往来款付的一个款项 计入了一个费用类科目 本来应该计入其他应付款的 因为是上年的业务 不能把这个费用直接抵消 在24年要怎么把这个记错的费用类 把它转成其他应付款
会计宝
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王苗苗老师2024-01-10 17:24

稍等
会计宝

王苗苗老师2024-01-10 17:28

是财务会计入错账了,是么

2024-01-10 17:28萨摩耶

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-10 17:28

原来费用是记在借方了,是么

2024-01-10 17:29萨摩耶

一开始是付错了款项 然后做分录的时候就是把它计到了一个业务活动费用里面
会计宝

2024-01-10 17:29萨摩耶

本来应该计入 其他应付款里面的
会计宝

2024-01-10 17:31萨摩耶

对 费用是记在借方
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-10 17:31

借 其他应付款 dai 以前年度盈余调整
会计宝

王苗苗老师2024-01-10 17:33

借 以前年度盈余调整 dai 累计盈余

2024-01-10 17:37萨摩耶

谢谢老师,我明天试一下
会计宝
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王苗苗老师2024-01-10 17:39

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-01-10 17:40

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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