事业单位在收到款项时(作为往来款核算)的会计分录为 借:银行存款 贷:其他应付款 用这笔款项进行固定资产的购置,那么请问付款后的会计分录如何编制呢? 如果为 借:固定资产 贷:银行存款 那么“其他应付款科目”余额没有得到冲减,问题出在哪里,请老师些帮忙解答!

免费:《带你 成为总账 学习群》已上线,群席位有限 点击加入

2024/3/24 19:42:08

事业单位在收到款项时(作为往来款核算)的会计分录为 借:银行存款 dai:其他应付款 用这笔款项进行固定资产的购置,那么请问付款后的会计分录如何编制呢? 如果为 借:固定资产 dai:银行存款 那么“其他应付款科目”余额没有得到冲减,问题出在哪里,请老师些帮忙解答!

你好,这笔款项是无偿拨付么

是的

一般事业单位收到款项购买固定资产是,购买的时候,借固定资产,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款

相当于直接对其他应付款进行一个对冲就行了

嗯嗯,是的

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

财务主管答疑老师
免费:《带你 成为总账 学习群》已上线,群席位有限 点击加入
向老师提问

2024-03-24 19:42帆ing

事业单位在收到款项时(作为往来款核算)的会计分录为 借:银行存款 dai:其他应付款 用这笔款项进行固定资产的购置,那么请问付款后的会计分录如何编制呢? 如果为 借:固定资产 dai:银行存款 那么“其他应付款科目”余额没有得到冲减,问题出在哪里,请老师些帮忙解答!
会计宝
会计宝

2024-03-24 19:45

你好,这笔款项是无偿拨付么

2024-03-24 19:47帆ing

是的
会计宝
会计宝

2024-03-24 19:49

一般事业单位收到款项购买固定资产是,购买的时候,借固定资产,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款

2024-03-24 19:51帆ing

相当于直接对其他应付款进行一个对冲就行了
会计宝
会计宝

2024-03-24 19:52

嗯嗯,是的
张

2024-03-24 19:53

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
免费 · 带你成为总账 · 学习群
一天一个业务,一年财税精英计划
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (7条,需扫码登录)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
315名专家老师,3分钟快速回复,已有87655会计人, 提问了172779 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈