三年前的发票可以入账吗

2024/1/25 14:19:01

三年前的发票可以入账吗

发现了以前年度的发票没有做账的,会计上应及时做账,当然是可以入账的,至于怎么入账却要区分不同的情形。另外,以前年度的发票,还涉及到税前扣除的问题。会计处理与税务处理是存在差异,千万不要相互混淆。

会计处理: 一般情况下,根据会计准则相关规定,会计处理体现的是权责发生制原则,正常情况下不能将 2022年取得的发票列支到2023年。但是总会有意外情况,比如遗漏、尾款未付供应商压着发票一直没给、邮寄路途时间上的耽误等等原因造成发票没有在当年度收到并入账。那么在2023年收到以前年度的发票后需要入账的成本费用,可以作为前期差错处理,通过“以前年度损益调整”等科目进行核算。如果金额较小或对企业的经营管理和核算来说不重大的,可以直接计入2023年当期的成本费用进行核算。但是重要性的判断还是得根据不同企业的实际情况来判定。

税务处理: 依据国家税务总局2011年第34号公告和2012年第15号公告,这两个公告解决了纳税人跨年度取得的税前扣除问题。 在企业所得税预缴时可暂按已经发生金额进行核算,汇算清缴前如果取得了相应的票据就可以在税前进行税除。如果超过了汇算清缴期限还未取得相应票据的,就不能在税前进行扣除了,得按税法规定对当期的企业所得税应纳税所得额调增处理。 逾期后又取得了相应票据等有效凭证的,可追溯在成本、费用发生当年的企业所得税前扣除,即应先行调增成本、费用发生所属年度的应纳税所得额,在实际收到等合法凭据的月份或年度,再调减原项目所属年度的应纳税所得额。但是由此可能会在成本费用等支出的扣除项目发生的所属年度造成了多缴税款,这样可在实际收到票据的年度所得税应纳税款中申请抵缴,当年抵缴不足的可以申请在以后年度递延抵缴。但要注意的申请抵缴或是要求税务机关退税的时限不得超过3年。

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2024-01-25 14:19匿名提问

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税务师晓雨2024-01-25 14:19

发现了以前年度的发票没有做账的,会计上应及时做账,当然是可以入账的,至于怎么入账却要区分不同的情形。另外,以前年度的发票,还涉及到税前扣除的问题。会计处理与税务处理是存在差异,千万不要相互混淆。
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税务师晓雨2024-01-25 14:19

会计处理: 一般情况下,根据会计准则相关规定,会计处理体现的是权责发生制原则,正常情况下不能将 2022年取得的发票列支到2023年。但是总会有意外情况,比如遗漏、尾款未付供应商压着发票一直没给、邮寄路途时间上的耽误等等原因造成发票没有在当年度收到并入账。那么在2023年收到以前年度的发票后需要入账的成本费用,可以作为前期差错处理,通过“以前年度损益调整”等科目进行核算。如果金额较小或对企业的经营管理和核算来说不重大的,可以直接计入2023年当期的成本费用进行核算。但是重要性的判断还是得根据不同企业的实际情况来判定。
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税务师晓雨2024-01-25 14:19

税务处理: 依据国家税务总局2011年第34号公告和2012年第15号公告,这两个公告解决了纳税人跨年度取得的税前扣除问题。 在企业所得税预缴时可暂按已经发生金额进行核算,汇算清缴前如果取得了相应的票据就可以在税前进行税除。如果超过了汇算清缴期限还未取得相应票据的,就不能在税前进行扣除了,得按税法规定对当期的企业所得税应纳税所得额调增处理。 逾期后又取得了相应票据等有效凭证的,可追溯在成本、费用发生当年的企业所得税前扣除,即应先行调增成本、费用发生所属年度的应纳税所得额,在实际收到等合法凭据的月份或年度,再调减原项目所属年度的应纳税所得额。但是由此可能会在成本费用等支出的扣除项目发生的所属年度造成了多缴税款,这样可在实际收到票据的年度所得税应纳税款中申请抵缴,当年抵缴不足的可以申请在以后年度递延抵缴。但要注意的申请抵缴或是要求税务机关退税的时限不得超过3年。

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