老师,跟别人采购货物,上个月开发票给我了,我和其他发票一起记成管理费用其他,贷其他应收,这个月只付了一半的货款,我应该如何更正科目

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2025/8/18 9:19:46

老师,跟别人采购货物,上个月开发票给我了,我和其他发票一起记成管理费用其他,dai其他应收,这个月只付了一半的货款,我应该如何更正科目

你好,这个月支付货款,可以借其他应收款 dai银行存款

也可以先更正 借应付账款 dai其他应收款 ,然后支付货款 借应付账款 dai银行存款

老师不应该是,更正,主营业务成本,dai应付账款吗

借都是应付了

这个需要看是什么货物,如果是日常办公管理用品,可以计入管理费用

经营范围的

老师你没发现更正 的科目有点矛盾吗

哪里不明白呢

借应付,dai其他,借应付,dai银行,你觉得应付会不会一直挂在那里

更正下,应该更正分录为借其他应收 dai应付

之前写的是管理,20dai其他应收20,跟其他发票混在一起了,现在需要更正,是不是,借主营业务成本10,管理10,dai其他应收,10dai应付10

这样可以吗,因为只付了一半的款

付款不影响你计入当期的成本,具体看这个成本是否可以全部计入当期

更正的时候需要全部更正

我把错的充冲红吗。

然后写正确的分录吗

这个是错的,怎么把他区分出来

其中有40000是成本

那就先把这个分录全部红字,然后再重新做

借管理费用39860 主营业务成本40000 dai应付账款79860

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-08-18 09:19匿名提问

老师,跟别人采购货物,上个月开发票给我了,我和其他发票一起记成管理费用其他,dai其他应收,这个月只付了一半的货款,我应该如何更正科目
会计宝
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安叔老师2025-08-18 09:22

你好,这个月支付货款,可以借其他应收款 dai银行存款
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安叔老师2025-08-18 09:24

也可以先更正 借应付账款 dai其他应收款 ,然后支付货款 借应付账款 dai银行存款

2025-08-18 09:26匿名提问

老师不应该是,更正,主营业务成本,dai应付账款吗
会计宝

2025-08-18 09:26匿名提问

借都是应付了
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-18 09:28

这个需要看是什么货物,如果是日常办公管理用品,可以计入管理费用

2025-08-18 09:30匿名提问

经营范围的
会计宝

2025-08-18 09:30匿名提问

老师你没发现更正 的科目有点矛盾吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-18 09:31

哪里不明白呢

2025-08-18 09:32匿名提问

借应付,dai其他,借应付,dai银行,你觉得应付会不会一直挂在那里
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-18 09:33

更正下,应该更正分录为借其他应收 dai应付

2025-08-18 09:33匿名提问

之前写的是管理,20dai其他应收20,跟其他发票混在一起了,现在需要更正,是不是,借主营业务成本10,管理10,dai其他应收,10dai应付10
会计宝

2025-08-18 09:33匿名提问

这样可以吗,因为只付了一半的款
会计宝
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安叔老师2025-08-18 09:35

付款不影响你计入当期的成本,具体看这个成本是否可以全部计入当期
会计宝

安叔老师2025-08-18 09:35

更正的时候需要全部更正

2025-08-18 09:35匿名提问

我把错的充冲红吗。
会计宝

2025-08-18 09:36匿名提问

然后写正确的分录吗
会计宝

2025-08-18 09:08匿名提问

会计宝
会计宝

2025-08-18 09:37匿名提问

这个是错的,怎么把他区分出来
会计宝

2025-08-18 09:37匿名提问

其中有40000是成本
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-18 09:38

那就先把这个分录全部红字,然后再重新做
会计宝

安叔老师2025-08-18 09:39

借管理费用39860 主营业务成本40000 dai应付账款79860
安叔老师

安叔老师2025-08-18 09:40

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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