有一笔物业费,当时付款的时候是预付账款,预付账款,待摊费用借的是预付款,预付账款贷的是银行存款 收到发票的时候我是做的是给他充了,就是借的预付账款在的那个预付账款待摊费用,然后我再来计提预付账款待摊费用,然后进项税,然后

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2026/4/19 21:34:14

有一笔物业费,当时付款的时候是预付账款,预付账款,待摊费用借的是预付款,预付账款dai的是银行存款 收到发票的时候我是做的是给他充了,就是借的预付账款在的那个预付账款待摊费用,然后我再来计提预付账款待摊费用,然后进项税,然后

你好,然后有什么问题呢

补充,收到发票后需要根据业务来判断入账的,如果该费用是需要摊销的就还挂账预付账款发票附在凭证后面就可以,然后按期摊销。如果取得专票的话,可以抵扣的话,借 应交税费应交增值税进项 dai 预付账款。

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安叔老师财务主管答疑老师
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2026-04-19 21:34白菜

有一笔物业费,当时付款的时候是预付账款,预付账款,待摊费用借的是预付款,预付账款dai的是银行存款 收到发票的时候我是做的是给他充了,就是借的预付账款在的那个预付账款待摊费用,然后我再来计提预付账款待摊费用,然后进项税,然后
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安叔老师2026-04-19 22:07

你好,然后有什么问题呢
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官方回复2026-04-25 10:21

补充,收到发票后需要根据业务来判断入账的,如果该费用是需要摊销的就还挂账预付账款发票附在凭证后面就可以,然后按期摊销。如果取得专票的话,可以抵扣的话,借 应交税费应交增值税进项 dai 预付账款。
官方回复

官方回复2026-04-25 10:22

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