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哈哈老师
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8352
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7794
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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您好,给股东租的房子可以作为福利费,计入管理费用福利费 查看全部回复
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李伟老师
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6660
Karina老师
您好 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7677
是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
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您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9423
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8496
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9063
如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
7938
Annina老师
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10620
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6282
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7749
andy老师
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6705
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
13059
您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
6750
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
您好,金额多少? 查看全部回复
8910
您好,金额大概多少 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6264
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
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残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
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请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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单位是工业企业吗? 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8226
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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您好,什么业务,买的什么票? 查看全部回复
6885
9693
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
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您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9765
嗯 查看全部回复
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购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
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是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
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是的,没错,4月的期末余额就是5月的期初余额。 查看全部回复
7488
去认证了吗? 查看全部回复
13905
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
7272
这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
8046
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
8343
归老师
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9099
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
7011
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7461
罚单是可以作为原始凭证入账的,但是不能所得税前扣除。 查看全部回复
9972
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
6336
不能入账 查看全部回复
7713
借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
10908
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10323
王苗苗老师
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8514
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7515
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7020
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8703
收款时作为预收账款 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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公司成立时企业应该留档的有,如果没有留档或丢失,可以去工商局打印一份。 查看全部回复
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您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
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请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
7821
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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可以放办公费也可以放福利费!主要看员工的用途 如果是因为公司业务产生的就放管理费用 如果是员工福利就进福利费。 查看全部回复
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9810
买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8640
按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
8424
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9009
史磊
您入账长期待摊费用具体是什么支出呢? 查看全部回复
7659
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
6768
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
6723
归朝杰
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11466
是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
7425
是职工食堂么? 查看全部回复
6390
您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
10251
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7290
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10197
我和您分享一下我所知道的大概的步骤吧,希望能帮到您 查看全部回复
6318
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
6417
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
这些员工是公司的员工吗? 查看全部回复
13599
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