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答疑老师:王苗苗老师
若加工改变了商品的基本形态或价值(如将不同部件组装成新产品),需归集加工成本,结转至库存商品,最终随商品销售结转成本。 账务处理:借:生产成本 / 库存商品 dai:原材料(自购辅料) / 应付职工薪酬 / 制造费用。 若为“简单加工/组装”:若加工仅为简单的安装、调试、贴标、包装,未改变商品的基本形态,且加工成本占整体价值比例极小,不改变“贸易”的实质,加工成本直接计入“销售费用”或“主营业务成本”,无需单独归集复杂的加工成本。 查看全部回复
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没有给开发票要做纳税调增,正常入账的话每月可以摊销管理费用。账上还是正常入账的 查看全部回复
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多计提的部分红字冲销掉就可以了 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,规范入账的话,是dai 应交税费-应交增值税(出口退税),您直接计入进项也可以,账面结果是一样的,但是科目不太规范 查看全部回复
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合同上有约定租期么 查看全部回复
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您好,您具体是哪里的企业 查看全部回复
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你好,具体什么问题 查看全部回复
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只要是跟公司经营相关的支出都可以入账的 查看全部回复
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非绝对必须,视行业和调额类型而定 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
增值税上没有别的办法,只能取得专票才能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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如果是供应商一般用应付账款-**供应商,其他应付款一般指一些往来单位 查看全部回复
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这个是往来科目对冲吧 查看全部回复
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指明细科目吗?供应商名称 查看全部回复
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可以啊,可以写一张报销单,费用列清楚 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好, 每季度支付一次 不需要计入长期待摊费用了 查看全部回复
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您好,借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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具体提供的什么服务 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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