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答疑老师:大宁老师
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
这个是否报销看单位内部决定 查看全部回复
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对,最好单独登记一下 查看全部回复
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你可以根据你们单位以往惯例算呀 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
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合同是否需要你们双方协商就行 查看全部回复
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这个是不是有跨年费用的调整呢 查看全部回复
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这个可定是需要的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学你要继续教育的,现在注重的是继续教育 查看全部回复
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一般不用,都结转到未分配利润中或本年利润中了 查看全部回复
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对,看着是没扣款呢 查看全部回复
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你好,只要有高中或者中专以上学历就可以报名的 非全日制本科可以报考初级会计考试的 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
有“其他收益”科目的,进其他收益,没有的,进营业外收入 查看全部回复
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借:银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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需要取得劳务费发票才行 查看全部回复
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你们为什么调整成应付账款负数,具体是什么业务 查看全部回复
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兼职的按照劳务费,退休人员全职的话按照工资薪金 查看全部回复
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需要把企业所得税的构成列出给你? 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
期初只有余额,这要求借dai平衡 本期发生额如果借货平衡 那期末余额是平的 你检查一不计算过程 注意余额的借dai方向 查看全部回复
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路桥和火车票是可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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