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答疑老师:王苗苗老师
如果是虚开发票:请先计算一下量刑标准:第二百零五条 【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,可以 查看全部回复
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销售的是什么货物,就开什么名称的发票 查看全部回复
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你好,可以补打 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
看你办理的公司形式是否为非营利性机构 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
不一致可能会出现审核不通过的情况。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
写零 查看全部回复
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你好,是应发工资,包括应扣除的个税及个人应承担社保部分 查看全部回复
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你好,算什么? 查看全部回复
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如果是提供建筑服务,请参考建筑行业的账务处理,如果是劳务派遣,参考劳务派遣公司的账务处理。这两种是完全不一样的 查看全部回复
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只要符合条件都可以出口和退税 查看全部回复
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不能确认收入 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您具体想怎么调整呢? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
1、车辆从账面转出时,其账务处理如下: 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 2、收到出售款,其会计分录如下: 借:银行存款等 dai:固定资产清理 3、涉及税金时,其会计分录如下: 借:固定资产清理 dai:应交税金-增值税 4、结算清理净损益,其账务处理如下: 如果为净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 如果为净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 查看全部回复
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账务处理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
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借钱的时候借其它应収款dai银行存款 查看全部回复
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可以是可以,但是社保有被查到的风险 查看全部回复
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
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公众号:会计宝
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