正在加载...你好,我们公司过户了车辆,开票收入5000,可是还有1000折旧,做账固定资产清理4000,转入资产处置损益,但是我们税务的季度财报没有这个科目,年报的有,为了防止税务数据偏差,就换成了营业外收入,现在税务打电话来说我增值税收入跟所得税营业收入有偏差,这种的情况说明怎么写啊?#其他行业#
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老师您好,我有笔账务,收到了上游的货物和进项发票,领导让我做到库存商品科目,这批货物暂时不卖,我就把进项税做到了其他应收款-暂估进项税科目,等货物卖出时再转到应交税费科目用于抵扣。领导说我做的不对,应该直接做应交税费进项税。但是我不理解,为什么不能等卖货的时候再做,一定要先抵扣进去。#工业制造#
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老师增值税加计抵减是什么意思?#其他行业#
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