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我们有个项目是污水处理厂,然后污水处理厂又分了很多像水质提升还有污水厂二期建设项目等项目,现有一笔转给对方公司应急管网建设项目的劳务费,他又是指的是具体位置范围,是污水处理厂A到另一个项目的地方B,然后B项目已经于24年2月验收合格转固定资产了,现目前支付的这笔费油该怎么做账呢?#建筑工程#
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我公司和几家单位签订联合实施协议,研发工信部项目,拨款到牵头单位,牵头单位再拨给我们,我们开票技术服务给牵头单位,入账是主营业务收入,现在审计说这不应该是主营业务收入,不属于主营业务,请问哪里有问题,应该怎么做#高新企业#
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老师你好,现实中企业一般按照什么进行分红呢,多久分一次呢,在什么时候分红,属期是什么时候呢,一般都有内外账,分红按照哪个项目分,备注不备注,外账怎么处理呢,对外账有什么影响。谢谢老师#出纳#
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请问一下:我们公司是商贸,购进商品后由运输公司直接拉给客户,我们收到上游的进项发票和运输进项发票,我们给客户开具销售发票,比如我们本期购进100万的货物也收到100万的进项发票,运输费10万,但是在运输给客户时候,收货方过磅只有90万的货物,那么这个差额经过协商由运输公司承担,运输公司本期给我们开票时直接按照扣出差额后的金额开了,相当于扣除了他们部分运费我们按实际开票的金额确认运费并支付,这种怎么账务处理呀#出纳#
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