正在加载...我想问一下,就是我这边销售了企业自行使用过得二手车,开具了增值税专用发票和二手车发票,按照正常的固定资产处理方式是计入“固定资产清理”,但是增值税申报表中就已经申报为收入,那么计入“固定资产清理”的话,账上利润表中的收入就会和增值税申报表收入数据不一致,那这个怎么处理呢#工业制造#
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今年企业所得税的政策是什么?利润区间在多少,分别交百分之几的税?#出纳#
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公司采购的用品很多没有发票,我要合规入账改怎么处理,是不是只要跟经营相关的支出,我都可以做账,每次做账时附件有什么要求吗?公司的采购很多是从镇上店里买,老板都不愿意为了一点开票#房地产#
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老师你好,我刚新接手一家公司,公司在11月份收回以前年度的一笔收入(因对方是政府单位,必须配合他们是以农民工工资奖金形式收回并提供回单),11月已将钱收回,并扣除相应税款和个税后以奖金形式打给员工,才有回单,员工应该又将钱返给法人了,现在我的账务就是正常确认收入,发员工奖金就正常进成本,正常申报全年一次性奖金(前会计是这样交接的)#出纳#
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1、就是有个员工人事关系在A公司,但是也有兼着做B公司的事情,B公司帮A公司垫付给这个员工的薪资,现在B公司向A公司收回这个垫付的工资,B公司以服务费形式开给A公司合适吗 2、我看协议没有写很清楚,这个员工从23年8月到24.8月工资+奖金发了128796.84,实际要开175457,怎么倒算加了多少点呢?想算算开票金额是不是合不合适的#出纳#
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