登录/注册
答疑老师:安叔老师
如果有工资就需要申报个税 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5288 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
计提工资、社保 借:管理费用 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
浏览:5608 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
营业外支出 查看全部回复
浏览:4836 0赞 0评论 收藏
1月份入账了么 查看全部回复
浏览:4769 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
可以用这个生产工人工资比例法 查看全部回复
浏览:6109 0赞 0评论 收藏
每年都需要工商年报的 查看全部回复
浏览:6748 0赞 0评论 收藏
之前没有摊销的话,现在可以补摊销 查看全部回复
浏览:5078 0赞 0评论 收藏
补报关 查看全部回复
浏览:5886 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
如果其他往来科目与其他应付款的二级科目一致,可以进行调整 查看全部回复
浏览:4790 0赞 0评论 收藏
是的 查看全部回复
浏览:5884 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
可以开红票 查看全部回复
浏览:6480 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
没有问题 查看全部回复
浏览:7910 0赞 0评论 收藏
浏览:6212 0赞 0评论 收藏
可以入账 查看全部回复
浏览:4850 0赞 0评论 收藏
如果不符合加计扣除政策,不加计扣除就好 查看全部回复
浏览:7847 0赞 0评论 收藏
这是收到的货款? 查看全部回复
浏览:4797 0赞 0评论 收藏
利润与银行余额没有直接关系,例如:当月赚了100万,但预付货款30万,没收回来的应收30万,买设备20万,如果不考虑期初银行余额,帐上会有100万吗? 查看全部回复
浏览:6350 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Leaf
发票开错了直接做给之前发票重新开就行,账务不用处理 查看全部回复
浏览:5171 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王晓杰老师
即使不开票,进入公账的钱会被认定为不开票收入,仍需缴纳相对应的税款 查看全部回复
浏览:6963 0赞 0评论 收藏
根据红字发票上的金额分录跟原来相反 查看全部回复
浏览:12886 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载