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答疑老师:安叔老师
抵扣是可以的,但是发票不规范,要对方补盖发票章 查看全部回复
问答已结束!
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可以,但是员工尽量要交纳社保 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
要保持一致,看差在哪里 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
不是再交一次,月度或者季度是属于预缴,年度终了次年申报是经纳税调整后汇算清缴,多退少补 查看全部回复
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一般按照税负率,也仅供参考 查看全部回复
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就是本年利润转未分配利润 查看全部回复
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有,开了发票就要配备合同,更规范 查看全部回复
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尽量规范,打到公户里 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
署名为他个人的都不能 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个是全年的数据 查看全部回复
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发生的业务室12月份就在12月暂估 查看全部回复
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答疑老师:Yan
不需要做合并报表,所得税合并申报即可 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
借:预付账款 dai:银行存款 拿到发票如果是自用车辆的话 借:固定资产 dai:预付账款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你说的单价是销售单价还是成本单价,销售单价的话,不确定是不影响销售出库的,业务系统和财务系统按照销售数量出库做成本就可;成本单价不确定的话,你们可以按照产品的同类产品的平均单价或者通用单价先行暂估出库,待成本确认完毕后再红冲重新出库 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
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