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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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不可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
付款未收到发票的话,可以先计入预付帐款或者应付帐款等往来科目,收到发票后再冲所挂的往来科目 查看全部回复
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次月 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
后面有插入备注,能看到是什么意思吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
按照百分比的 查看全部回复
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借库存商品 dai生产成本 查看全部回复
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是的,需要装订的 查看全部回复
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发多少工资你们内部决定 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
这个跟正常发放工资的账务处理没有区别的 查看全部回复
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汇算清缴时用的是应付职工薪酬的借方为基数,这个基数包含支付给职工的工资,社保,公积金以及奖金。如果当期直接计入费用,那么你只是在填报时会比较麻烦,不会对汇算清缴的基数产生影响 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
员工在外租房是办公用还是作为员工福利呢 查看全部回复
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红冲九月份计入财务费用的那笔分录,按发票信息重新做分录入帐就行 查看全部回复
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转错的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是抵车款,可以按照销售的收入进行处理 查看全部回复
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借预付账款 dai银行存款 明年再摊销 查看全部回复
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如果船票注明旅客身份信息可以抵扣,进项税额=票面金额/(1+3%)*3% 查看全部回复
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借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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