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答疑老师:夏老师
和开其他的发票是要一样的。备注栏要备注差额征税。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
有风险 查看全部回复
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借其他应收款,dai银行存款/现金 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
12366 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个没有标准 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
进入自然人扣缴系统,点人员信息,增加人员,增加人员时,姓名,身份证号,电话号和任职受雇时间都是要写的,填写后保存,再点击核验,核验通过后,点击综合所得申报,点击工资薪金申报,进去之后,填写个人工资,五险一金等,填好之后,进入第2步税款计算,计算好之后,如果有减免税情况就点击第3步,没有的话,点第4步,核对工资总额是否正确,如果正确,点击申报。 查看全部回复
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补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
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可能是你重复上传了红字信息表 查看全部回复
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首次申请发票,大部分地区都是需要到现场申请的,一是要留有实名认证的人员信息,二是留发票预留印鉴,需要携带营业执照副本(正本也可以带着)发票专用章,公章,法人及法人身份证,办税人员及身份证等 查看全部回复
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如果是税务Uk,先进行初始设置,将单位地址电话银行对公户等设置成功,还有邮箱设置好,然后先申请发票,再进开票系统分发发票,点击开具发票,点击购货方名称和纳税人识别号进行填写,如果是专票,需要将购货方名称,纳税人识别号,地址电话,开户行及账号填写完整,然后找到商品税收编码,进行填开,核实内容无差错,即可点击开具,开具成功的发票,可以导出,也可以发送邮箱给购货方。 查看全部回复
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如果是专票,需要先填写红字发票申请单,审核通过后,打印出来,然后开具红字发票,并点击审核通过够的审核单号。如果是普票,直接点进开票系统中开具负数发票。 查看全部回复
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导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
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机构开市场推广费发票给你,你方做费用 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,作为备用金 查看全部回复
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那你先核对申报表每列的总数,和工资表哪列不一致,锁定后再针对这一项按人头分别核对下 查看全部回复
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你好,入财务费用 查看全部回复
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入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
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根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
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发票,收据都需要入账 查看全部回复
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一般都是把需要缴纳的所有税种加起来算的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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