正在加载...请问股份支付中算某个等待期的当期费用,假如等待期三年,每一年都是1.1-12.31日,为什么第二年的当期费用要×2/3算出累计费用再-第一年的当期费用呢?不能直接×1/3吗#出纳#
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发放上个月的工资 借 :应付职工薪酬-应付职工工资(这个月工资) 贷:个税 社保 银行存款 计提本月工资 借:管理费用 生产成本 贷:应付职工工资(本月的工资) 为什么发放的是上个月的工资 应付职工薪酬-应付职工工资 是按这个月工资#农业#
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上个月取得的进项专票,已在上月末进行结转,分录如下: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 100 本月初进行进项专票认证抵扣时,发现上月结转的100的进项税额里,有10元的专票有误,无法认证,需要重新开具正确的专票后再认证。 假如本月取得的进项专票税额为50,并且本月重新取得上月开具错误的10元的进项专票,且无误,那么在本月底结转进项税额时如何做账?如何体现上月的10元未认证成功?#房地产#
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老师,我们是小微企业,对方开发票需要我们给6%的税钱,我们开发票还是不开发票呀#出纳#
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实际的开票人和发票上面的开票人不是同一人,出了事,谁承担责任#出纳#
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