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答疑老师:秦枫老师
同学你好 收到发票就可以确认成本了 未付款可以挂应付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
不是企业会计准则吧 查看全部回复
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答疑老师:patience
哪个报错了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是同一个人在其他应收和其他应付里面都有余额吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这种情况可以找餐馆开票的 查看全部回复
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如果原材料品类比较多,建议做二级科目。没有进销存数,公司可以盘点建立进销存。只有入库没有出库,不能准确地核算产品成本。而且后期盘点无法账实核对 查看全部回复
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总账、报表、应收应付(规模小可以不要),固定资产、进销存 查看全部回复
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先计入长期待摊,等改良结束后再摊销 查看全部回复
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如果直接用于销售 借库存商品 dai银行存款; 如果需要加工 借原材料 dai银行存款。 查看全部回复
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可以不填,销售方账号、地址没有明确的规定。但是建议还是尽快开银行账号 查看全部回复
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真实业务,没有影响 查看全部回复
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是按原价承担费用的吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们这些金属制品的用途是什么呢 查看全部回复
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付款的时候做其他应收款 ,发工资的时候冲 查看全部回复
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不是进项税额转出要交税,是因为申报的时候本来可以抵扣8万,其中有2万做了进项税转出,那销项税就少抵扣2万,实际上就要多交2万的税金 查看全部回复
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看用途,如果是因公出差的住宿费专用发票可以抵扣进项 查看全部回复
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社保都在总公司购买也可 查看全部回复
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借 预付账款-预付卡 dai银行存款/现金 消时费 借管理费用/销售费用 dai 预付账款-预付卡 查看全部回复
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做预付账款-预付款充值,实际消费的时候进费用 查看全部回复
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就计入其他业务收入即可 查看全部回复
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公众号:会计宝
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