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答疑老师:易老师
看每个公司具体要求 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
写出会计分录依次登记,没有难度 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个可以去税务局补报 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额 预收款项= “预收账款”明细账dai方余额+“应收账款”明细账dai方余额 应付账款=“应付账款”明细账dai方余额+“预付账款”明细账dai方余额 预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额 查看全部回复
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不好上升到违法不违法去,反正哈规定是按工资来的,但是实际工作中很多都是按最低社保基数交的 查看全部回复
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借预付账款预付卡dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
不一定 查看全部回复
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答疑老师:小小
是安装吗 查看全部回复
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其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
用还是可以用的,只要是国家税务局监制的正规发票还是可报销, 查看全部回复
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答疑老师:高老师
外购再销售 查看全部回复
借库存商品dai应付帐款暂估,借主营业务成本dai库存商品 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
做固定资产清理 查看全部回复
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应收账款在借方表示客户欠你的钱 查看全部回复
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转帐时挂的预付帐款吗? 查看全部回复
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答疑老师:Yan
编会计分录? 查看全部回复
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第一项是:企业已收,银行未收 查看全部回复
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法人转让股权吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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都不对,你只收到200万发票,只能冲红200万 查看全部回复
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公众号:会计宝
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