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请问一下,本月收款次月开票,本月已交增值税。那分录怎么做呢?收款的时候是 借:银行存款 贷:预收账款,并没有确认收入。那做增值税结转的时候,借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税。“应交税费-应交增值税”不就是负数了吗?要等次月开票了之后才能拉平#服务业#
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公司地址去年3月份就变更了 但是我今年1月份开专票地址开成变更以前的 对方公司已经认证了 对方公司规模比较大一时不好找到那张发票 想问专票地址开错了已经认证了 不方便在作废 这样会有风险嘛 问题大吗 要是问题不大我就不拿回来了#房地产#
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