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答疑老师:venus老师
可以有往来借款,一般年底归还 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Alice老师
您好,这个没有监制章也没有发票专用章,不可以的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
年贴现率÷360 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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如果上个月没有发工资,那么这个月就是0申报 查看全部回复
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分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
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多计提了,次月少计提3.19就好了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
是的 查看全部回复
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那车辆是谁的呢? 查看全部回复
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你好,如果你是一般纳税人,对方付过款的分录是对的。如果对方没付款借方是应收账款 查看全部回复
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“本期是否适用增值税小规模纳税人减征政策(减免性质代码__城市维护建设税:07049901,减免性质代码_教育费附加:61049901,减免性质代码_地方教育附加:99049901)”:纳税人自增值税一般纳税人按规定转登记为小规模纳税人的,自成为小规模纳税人的当月起适用减征优惠。 查看全部回复
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你好,营业外支出或营业外收入 查看全部回复
你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
该申报申报,劳务费发票还是需要开的 查看全部回复
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员工的工资有工资表就可以了 查看全部回复
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流程是可以的 查看全部回复
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你好,如果是办公用,计入管理费用,如果是生产车间用计入制造费用 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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