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答疑老师:筱粒老师
12月按照正常的税率做,因为申报表已把错误的冲掉了,1月开负数发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
不超45万的不交增值税,附加税,所得税需要交的 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
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答疑老师:易老师
目前是以票控税的,用票的金额做账,后期要跟相关涉事部门沟通好,要保持一致 查看全部回复
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不支付的,做营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:张老师
一般是开票金额 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
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25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
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收多少开多少 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
建筑行业做账分很几种,标准的是按照完工百分比确认收入和成本的。有的小工程,部分公司是按照开票再确认收入成本的。具体看情况 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
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你好,差额多少呢? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学是什么原因造成这样的差额 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
按照实际付款金额入账 查看全部回复
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你好,专票还是普票? 查看全部回复
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你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
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这个0.5就是挂在其他应收款—法人身上 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
该销售是指开票收入+未开票收入的不含税销售额 查看全部回复
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你好,开票金额一般指价税合计,除非双方提前约定或合同中特别注明 查看全部回复
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公众号:会计宝
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