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答疑老师:哈哈老师
您好,形式发票:金额应按双方协商的合同金额或预估金额填写,无需与实际到账金额一致(因实际收款可能涉及手续费、汇率波动等差异)。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小米
您好 查看全部回复
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1. 销售商品时(按开票金额确认收入) 借:应收账款 1699 dai:主营业务收入 (按不含税金额计算,假设税率为13%) 应交税费-应交增值税(销项税额) (按实际税额计算) 2. 收到补贴时(补贴冲减成本或计入其他收益,需根据补贴性质判断) 借:银行存款 254.85 dai:主营业务成本 (或“其他收益”“营业外收入”) 254.85 3. 收到公户款项并扣除POS手续费时 借:银行存款 1436.04 借:财务费用-手续费 8.11 dai:应收账款 1444.15 (1699-254.85 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你好,这种做法是不对的 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
原则上要一致,不一致要查明原因 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
代开发票的税费是公司另外承担,是么 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
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答疑老师:patience
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果正常业务,有销售有进货,是可以的,如果仓库什么都没有,什么业务都没有发生,就开具发票属于虚开发票,是违法行为的 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
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你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
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按照你的开票系统的不含税收入申报 查看全部回复
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可以的,一般100万,每月100份左右,这个看公司具体情况, 查看全部回复
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你开票时,不含税金额按合同上输入 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
工资据实申报 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
进销存系统和用友开票产生差异的原因是? 查看全部回复
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你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
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实际开票金额与实际入账不符,可以月底作废重开 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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算进去 查看全部回复
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公众号:会计宝
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