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答疑老师:大宁老师
是什么情况下的视同销售? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果办公用可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
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可以做到退回的当月 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
慢慢把不真实的库存消掉 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》(财税〔2011〕107号)第三条第二项规定,企业收到退税款项的当月,应将退税额从增值税进项税额中转出。收到退还的期末留抵时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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4月收到的普票冲3月份开普票,4月分红字普票录跟三月蓝字分录相反 查看全部回复
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简易计税要全额交税 查看全部回复
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补计提 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
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业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
记账凭证没有页数 只有编号 账簿才有 查看全部回复
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那你们跟A什么关系? 查看全部回复
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借管理费用社保借其他应收款dai银行存款 查看全部回复
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你们是直接转入银行还是找会计师事务所进行验资? 查看全部回复
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可以按报销金额入账 查看全部回复
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可以纳入工资总额中 查看全部回复
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是欠别家款项? 查看全部回复
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例如该员工为管理人员 计提社保费的会计分录 借:管理费用~社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬~工资(应发) dai:其他应付款~社会保险费(个人部分) 银行存款(实发) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 其他应付款~社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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