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答疑老师:谭老师
不是你这么调整的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
所有人工资计提一笔就行的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是说发放工资的分录吗? 查看全部回复
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多报了就冲回来 查看全部回复
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答疑老师:小智
材料款是给客户装修用的吗 查看全部回复
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需要开票,直接入费用就可以 查看全部回复
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借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
支付社保 借管理费用-社保费 1万 其他应收款-员工社保 5千 dai银行存款 1.5万 查看全部回复
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计提 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬-工资 发放 借应付职工薪酬-工资 dai其他应收款-员工社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:易老师
就是没发票,只收款对吧 查看全部回复
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为什么要按3%开票 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你好 查看全部回复
借,应交税费应交增值税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
借:银行存款,dai:财务费用--利息收入 查看全部回复
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是你们单位自己给员工的赔偿吗 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
如果不用挂账,把你之前做的帐红冲掉就可以 查看全部回复
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结转到生产成本 查看全部回复
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宣告时: 借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 发放时: 借:应付股利 dai:银行存款 月末结转: 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付现金股利 查看全部回复
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不可以,用什么公司招标就得用那个公司的资质 查看全部回复
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公众号:会计宝
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