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答疑老师:橘子
对的,看往来账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Amy老师
这个押金到时是要退冋给对方的,所以要挂其他应付款。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
销售费用 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
8月23号按预付处理,借预付 dai 银行。9月16日 收到返回公司的款做借 银行 dai其他应付 然后支付出去时借其他应付 dai 银行 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
结账正常出报表,该报税报税 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您买的车挂到公司名下还是老板名下? 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
你先确定这个票对应的内容,是不是已经提供完了? 查看全部回复
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借银行存款 dai其他业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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同学,你想咨询什么 查看全部回复
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这个需要结合您的租金收取方式 查看全部回复
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需要界定员工的性质,例如如果是销售人员则计入销售费用,如果是车间管辅人员就是制造费用等。另外,缴纳时也需要从应付职工薪酬科目中转 查看全部回复
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请问以前月份是指交通运输发票计算抵扣政策上线之前所发生的费用吗 查看全部回复
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没错的,进项税额转出就是含税的了 查看全部回复
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这个记入到管理费用-离职补偿就行 查看全部回复
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之前付给个人垫付的钱怎么做账的呢 查看全部回复
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只要相关业务真实发生即可 查看全部回复
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同学 你好 查看全部回复
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不可以,一般结算收入同时结转成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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