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答疑老师:哈哈老师
对,记入到营业外支出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:梦梦老师
借:待处理财产损益 dai:库存商品 借:营业外支出 dai:待处理财产损益 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
《工资支付暂行规定》第九条规定,劳动关系双方依法解除或终止劳动合同时,用人单位应在解除或终止劳动合同时一次付清劳动者工资。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款/应收账款 查看全部回复
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可以记到管理费用里 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
补计提摊销 查看全部回复
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如果用于劳动保护,计入制造费用-劳动保护费;如果用于提升企业形象,计入销售费用 查看全部回复
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这个没有具体要求,你们单位要是分部门核算了就分开记账 查看全部回复
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根据法院开的收据入账就行 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
意思是不抵扣这笔进项税额了,要转到成本是吗? 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金/银行存款 以付款凭证做为原始凭证 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
按照要求是原路冲回,再做正确的凭证 查看全部回复
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工业增加值=工业总产值-工业中间投入+本期应交增值税 查看全部回复
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你好 个人抬头的保险费不能入账的 查看全部回复
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借:其他应收款-备用金 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
通讯费随工资一起发放的? 查看全部回复
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销售按照25.1吨销售,开票,并确认收入就可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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