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答疑老师:安叔老师
需要以发票为准的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
暂估的成本费用么 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
1.首先要根据具体账务情况做前期重要的会计差错调整,把利润表数据调整成均为0 2.再结合申报期的报表数形成汇算清缴数据的说明文件,反映出年度账套数据如何变成新的报表数据。3.按照新的汇算清缴数据进行纳税。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,长期待摊费用一般在比如说开始摊销的月份,按照摊销期限摊销就行 查看全部回复
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科目余额应该是0 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以调账的 查看全部回复
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你的意思是进项票没有勾选认证,但是你账上记进项税额了,是么 查看全部回复
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长期待摊费用-开办费 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,结转到损益的社保和公积金是进入管理费用的公司部分,个人部分计入其他应收款或者其他应付款 查看全部回复
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同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:应付账款 dai:银行存款(差额计入财务费用) 查看全部回复
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城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加需要先计提 查看全部回复
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可以在租赁期内摊销 查看全部回复
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你说的大于是指什么 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
已回款了,应该就没有应收账款挂账了,没有余额可以调账了,是想调发生额? 查看全部回复
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成本支付了么 查看全部回复
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住房公积金分公司和个人两部分,公司部分需要计提,借 管理费用-公积金等 dai 应付职工薪酬-公积金,缴纳时,借 应付职工薪酬-公积金 其他应付款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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失业保险属于社保的一种,公司部分需要计提的 查看全部回复
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借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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这个是对方单独给你们支付罚款吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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