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答疑老师:甘老师
是农业公司吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
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计入成本 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,出差补助不需要发票,可以差旅报销单入账,借:管理费用—差旅费 dai:库存现金 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不需要,长期股权投资是资产类科目,一般投资类的公司的成本主要就是人工费,吸收借款费用,及经营过程发生的其他费用都可以作为成本 查看全部回复
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(1)汇算清缴后,补缴企业所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 (2)缴纳企业所得税时 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 (3)结转以前年度损益调整 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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这种情况就是很大可能收回了应收账款没有及时入账,补入账就好 借:库存现金 dai:应收账款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:patience
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专管员可能看到你们报送的报表上显示有存货 查看全部回复
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建议应收应付对冲 借:应付账款 dai:应收账款。 冲完借方还有余额就挂着。 查看全部回复
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借:应付票据-银行承兑汇票, dai:银行存款或其他货币资金-银行承兑汇票。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
建设期发生的检测服务费还未真正形成无形资产 查看全部回复
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一般计入管理费用-会务费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
付款时 借应付帐款等 dai银行存款29929.6 收到发票根据发票信息 借成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付帐款28929.6 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
先计入应交税费--待认证进项税额科目 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税?(待抵扣进项税) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
冲减之前的应收账款,剩下的计入营业外支出 查看全部回复
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