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答疑老师:大宁老师
跟新建账套一样的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
货到了票没到就需要暂估入库 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不发工资的不用计提工资 查看全部回复
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可以勾选认证不抵扣,直接做成本 查看全部回复
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把赠品开在一张发票上,负数表示,借应收,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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按这种情况,建议先做资产负债清查 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你的意思是记账凭证页数不够了吗? 查看全部回复
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调整分录到未分配利润科目去 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
不需要。营业税现在已经取消了,城建税附加税是基于增值税的税种,而增值税是由经营收入产生的,没有收入自然也没有这些税 查看全部回复
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如果之前的进项为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,收到退税款时对应留抵减少,对应科目进项税额减少 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果已经结转到“应交税费--未交增值税”科目 借:银行存款 dai:应交税费--未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:小小
做到生产成本 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
费用类减少做负数,财务费用的利息一般红字 查看全部回复
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答疑老师:小黑
暂估什么 查看全部回复
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借费用,代银行存款 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
这个是不是审计的时候?会计师调整的? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
接待费入管理费用一业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
一般企业按不低于社保基数下限申报,也可以按实际发放的工资申报 查看全部回复
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季度普票45万的是的】 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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