登录/注册
答疑老师:木言
其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4534 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
税务不认可,相关支出调增 查看全部回复
浏览:4903 0赞 0评论 收藏
勾选不抵扣 查看全部回复
浏览:5702 0赞 0评论 收藏
可以启用科目辅助核算 查看全部回复
浏览:5104 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
可以 查看全部回复
浏览:3606 0赞 0评论 收藏
公司名称变更,与账号变更没有必然联系 查看全部回复
浏览:10134 0赞 0评论 收藏
原凭证所有科目用负数 查看全部回复
浏览:3542 0赞 0评论 收藏
答疑老师:归老师
浏览:4654 0赞 0评论 收藏
个税必须全员申报 查看全部回复
浏览:4537 0赞 0评论 收藏
计提工资、社保 借:管理费用 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
浏览:4726 0赞 0评论 收藏
可以入账 查看全部回复
浏览:4229 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Leaf
发票开错了直接做给之前发票重新开就行,账务不用处理 查看全部回复
浏览:4424 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
固定资产模块会生成凭证 查看全部回复
浏览:4298 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
自己公司员工的工资, 借,管理费用工资 dai,应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
浏览:4536 0赞 0评论 收藏
浏览:5663 0赞 0评论 收藏
看一下合同是否单独约定安装费和材料费,如果没有约定安装费可以包含材料费 查看全部回复
浏览:19064 0赞 0评论 收藏
借:工程施工--材料费(暂估) dai:应付账款--**供应商 次月初再红字冲回就可以了 查看全部回复
浏览:3653 0赞 0评论 收藏
答疑老师:venus老师
增值税是进项销项的 查看全部回复
浏览:4572 0赞 0评论 收藏
原材料或工程物资 查看全部回复
浏览:3787 0赞 0评论 收藏
可以的 查看全部回复
浏览:5192 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载