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答疑老师:andy老师
如果库存是真的,账上和实际是一样的,不需要调整 查看全部回复
问答已结束!
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记到预收账款就好了 查看全部回复
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你好,可以记到长期待摊费用,按照不低于三年摊销 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
并入工资薪金里面 查看全部回复
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直接按照290计入相关成本费用 查看全部回复
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你提供的是建筑服务,就只能开建筑服务 查看全部回复
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你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
难判断对错 要看附件 看应付产生的来龙去脉。 查看全部回复
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没有业务不需要打印 查看全部回复
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一般都是自己估计的,一般都是5%的残值 查看全部回复
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建筑行业做账分很几种,标准的是按照完工百分比确认收入和成本的。有的小工程,部分公司是按照开票再确认收入成本的。具体看情况 查看全部回复
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如果你们备案的时候是一次性摊销,用于工程的,借:合同履约成本/工程施工 dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,退款时原路退回就好 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
房地产开发企业每月计提的固定资产折旧额,要计入相关的成本费用账户.其中开发现场使用的固定资产折旧额要计入"开发间接费用"账户,企业管理部门发生的固定资产折旧额要计入"管理费用"账户,专设销售部门发生的固定资产折旧额要计入"销售费用"账户.其基本分录如下: 借:开发间接费用 销售费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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不需要结转,直接在资产负债表的存货体现 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以收6%的普票 查看全部回复
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这个没有标准,你们实际是多少就做多少 查看全部回复
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那车辆是谁的呢? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,如果这些库存是用于自建工程的,那么在领用的时候可以直接转到在建工程,等工程完工后,转到固定资产就可以了。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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