正在加载...小规模纳税人,查账征收的个体户。上个季度一共开了三张普通电子发票,没有超过30万,其中有一张开错了,这个月初发现后冲红了。现在要报上个季度增值税和经营所得税了,想问一下增值税申报表里的数应该怎么填?是直接填三张发票的合计数?还是把这个月冲红的发票减掉报剩下的两张发票合计数呢? 还有经营所得税里的收入是填三张发票合计数?还是剩下两张发票合计数?谢谢#个体工商户#
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两证整合个体工商户清税申报:该纳税人存在个人所得税未申报信息 所属期为:2023-01-01-2023-07-31的征收项目:个人所得税征收品目:经营所得还未申报;#个体工商户#
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我六月份误开了两张电子专票,金额共计138000税率是1%,无法红冲掉,当月还开了138000的普票,公司是小规模纳税人,请问这种情况季度申报会交多少增值税和附加税呢#个体工商户#
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A公司系李某的个人独资企业,第一年的生产扣除经营费用后所得为100000元。请为李某进行税务筹划。(不考虑生计费的扣除) 方案1:如果李某与其妻子协商,让其妻子王某作为投资人占50%份额(需要财产公证以及相应工商注册变更程序),A公司变为合伙企业。 方案2:李某与夫妻双方的四位父母签订聘用合同,从事公司内的维护与保洁工作,每人每月支付1000元工资。 #个体工商户#
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