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答疑老师:哈哈老师
一点经验都没有吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
涉及以前年度的损益 需要计入以前年度损益调整 以前年度损益调整 dai方红字营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:patience
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
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是什么原因退回呢 查看全部回复
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次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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付年度管理费,金额挺大的,建议先计入预付账款,然后每月摊销计入管理费用 查看全部回复
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如果收票方不介意的话,一般问题不大 查看全部回复
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是的,付款方账户被冻结 查看全部回复
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年折旧率=2/5×100% 查看全部回复
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账户余额可以取出或转出 查看全部回复
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是跨年了吗? 查看全部回复
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交社保需要先增员 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果对方不能只能直接转给你,那就胖同业银行退款,重新转给你们 查看全部回复
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什么开户费,银行开户费么? 查看全部回复
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就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
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一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
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实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
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公众号:会计宝
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