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答疑老师:王苗苗老师
会的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
我看下 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
小规模税率3%今年可以按1%开 查看全部回复
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你们是代收话费充值的吗?收取的是手续费吗? 查看全部回复
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有辅助账查客户和供应商辅助账,没有辅助账查相关科目的明细账(比方应收账款,应付账款等) 查看全部回复
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法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 无偿赠送产品需要视同销售 查看全部回复
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答疑老师:patience
应付账款-暂估是什么意思 查看全部回复
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是金属制品么 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
营改增前是全额征收,营改增后对增值额征收 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你好 你是想问什么?那些征收范围是9%? 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
有人,别着急???? 查看全部回复
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借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
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如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
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你好,您的问题具体是什么 查看全部回复
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1. 购买方未做账务处理,销售方申请红字发票: 进入开票软件,点击“发票管理”——“负数发票”——“增值税专用发票负数申请单”,填写“购买方”信息,在下拉菜单中选择“未做帐务处理”,点击“下一步”,在“开具原因”的选项中选择“未及时会款/所售商品退货”等,选择“下一步”,点击“确认”,选择“未开具”,上传“增值税专用发票认证结果通知书”(销售方),选择“下一步”,填写发票信息并点击“确认”。 2. 购买方已做账务处理,销售方申请红字发票: 进入开票软件,点击“发票管理”——“负数发票”——“增值税专用发票负数申请单”,填写“购买方”信息,在下拉菜单中选择“已做帐务处理”,点击“下一步”,在“开具原因”的选项中选择“未及时会款/所售商品退货”等,选择“下一步”,点击“确认”,选择“已开具”,上传“增值税专用发票认证结果通知书”(购买方),选择“下一步”,填写发票信息并点击“确认”。 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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这笔业务没有成本,唯一的成本是手续费,之前已经做过账了,是这个意思吗? 查看全部回复
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怎么弄才能将票开到8月?现在是9月份了,没办法把票开到8月 查看全部回复
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公众号:会计宝
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