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答疑老师:杨老师
交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是现金返利么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
7月开车的正常做账,8月份按照7月份的做负数。 查看全部回复
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《通知》发布前,纳税人已经填报享受专项附加扣除并扣缴个人所得税的,多缴的税款可以自动抵减纳税人本年度后续月份应纳税款,抵减不完的,可以在2023年度综合所得汇算清缴时继续享受。 查看全部回复
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所属于当期的工资当期正常计提,借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时,借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。 查看全部回复
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税按时交上 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
账务上正常处理,企业所得税规定500元以下的零星支出对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证。 查看全部回复
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需要先计提,借 管理费用—福利费 dai 应付职工薪酬—福利费 查看全部回复
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盘点盘亏后查明原因是漏盘,说明盘点表有问题,需要更正盘点表,然后再跟账上的核对 查看全部回复
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不拿成本发票开抵扣是什么意思 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
个人给你开票了吗? 查看全部回复
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这种方式可以,但是就是有些麻烦 查看全部回复
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负责人不一致没有什么关系的,这些单位如果需要找财务负责人就会联系登记的人员 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,结转到损益的社保和公积金是进入管理费用的公司部分,个人部分计入其他应收款或者其他应付款 查看全部回复
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同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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你的意思是属于当年度的费用,没有及时入账 查看全部回复
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发票抬头是个人 查看全部回复
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工资一般情况不直接进成本,而是进费用(制造费用,管理费用或销售费用) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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