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答疑老师:tammy老师
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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需要缴纳增值税,附加税,个税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好, 变动成本=180000*(1-40%)=108000 固定成本=180000-12000-108000=60000 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是抵扣的才装订成册那 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,是可以正常开发票的。 查看全部回复
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同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
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答疑老师:patience
现金增加,未分配利润减少是同一个业务么 查看全部回复
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开票了吗? 查看全部回复
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是医保局给的补助,是么 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是社保系统里提示的么 查看全部回复
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小微企业不需要备案 查看全部回复
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答疑老师:严老师
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
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都是开的普票么 查看全部回复
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答疑老师:王玲
进项 查看全部回复
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对,国内这个没有特殊要求 查看全部回复
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正常的凭证不用,涉及其他模块的,还有结转的需要在正确的月份登陆系统做 查看全部回复
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要改的 查看全部回复
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可以,但是需要在次年汇算清缴前收到发票,否则的话需要做纳税调整 查看全部回复
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因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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