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答疑老师:安叔老师
什么意思呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:丁老师CPA
财务会计制度备案的起止日期通常是企业正式开始建账的日期(一般纳税人标准建账的通常都是企业成立日期的当月) 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
借:研发支出—费用化支出(研究阶段支出和不符合资本化条件的开发阶段支出), 借:研发支出—资本化支出(符合资本化条件的开发阶段支出), dai:银行存款、原材料、应付职工薪酬等。 期末,将费用化的研发支出转入当期管理费用: 借:管理费用, dai:研发支出—费用化支出。 将符合资本化条件的研发支出在无形资产达到可使用状态时转入无形资产成本: 借:无形资产, dai:研发支出—资本化支出。 查看全部回复
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汇票还没到期,供应商还没有向银行进行承兑 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:微尘
尽量走公户,如果个人有挂帐,根据业务尽量做平 查看全部回复
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车间领用库存商品的,用于生产的,分录,借:生产成本 dai:库存商品 查看全部回复
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借银行存款dai应交税费-应交城建税,附加税等 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
看你们公司扣到了几月份 查看全部回复
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之前做的分录做红字就可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:以前年度损益调整 dai:应交税金--应交企业所得税 借:应交税金--应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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同学问题可否描述更详细一点 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
进销售费用即可 查看全部回复
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最好分开写吧 查看全部回复
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1、计提工资用分录 借:管理费用-公司经费-工资 借:管理费用-董事会费-工资 借:制造费用-工资 借:生产成本-基本生产成本-工资 借:销售费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 2、计提五险一金 借:应付职工薪酬-工资(应发工资数) dai:库存现金/银行存款(实发工资数) 其他应付款-养老/医疗等(代扣代缴金额) 其他应付款-住房公积金(代扣代缴金额) 应交税费-应交个人所得税(代扣代缴金额) 3、实际交纳 借:其他应付款-养老/医疗等 其他应付款-住房公积金 应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 4、发放工资用分录 借:应付职工薪酬-工资 dai:应交税费-工资所得个人所得税(实发生额) dai:有关科目-有关细目(实发生额) dai:银行存款(实发生额) dai:库存现金(实发生额) 查看全部回复
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你好,可以补提的,通过以前年度损益调整。 查看全部回复
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2021年最新的 查看全部回复
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如果是计入福利费的进项税额转出 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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实际业务就没有进项? 查看全部回复
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