银行预支工资分录该怎么做

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2022/5/5 11:51:57

银行预支工资分录该怎么做

老师 是这样的 就是在做工资分录的时候,应该先做一笔计提工资,然后再来发放这笔工资。然后买了社保,个人承担的那部分社保应该是在发放工资的这笔分录中做上。然后有一笔银行是用来发了工资。那这种情况我应该怎么做分录,我是按预支工资来做的

  1、计提工资用分录   借:管理费用-公司经费-工资   借:管理费用-董事会费-工资   借:制造费用-工资   借:生产成本-基本生产成本-工资   借:销售费用-工资   dai:应付职工薪酬-工资   2、计提五险一金   借:应付职工薪酬-工资(应发工资数)   dai:库存现金/银行存款(实发工资数)   其他应付款-养老/医疗等(代扣代缴金额)   其他应付款-住房公积金(代扣代缴金额)   应交税费-应交个人所得税(代扣代缴金额)   3、实际交纳   借:其他应付款-养老/医疗等   其他应付款-住房公积金   应交税费-应交个人所得税   dai:银行存款   4、发放工资用分录   借:应付职工薪酬-工资   dai:应交税费-工资所得个人所得税(实发生额)   dai:有关科目-有关细目(实发生额)   dai:银行存款(实发生额)   dai:库存现金(实发生额)

老师,我还是有点不太理解

计提工资 借:管理费用-工资薪金 dai:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:代扣代缴社保 库存现金

老师,我是这样做的

工资报的是8000,但是银行转了35000的工资,这种我应该怎么做

把差额补提出来

那社保的这部分我应该怎么做

就是个人承担的这部分

对于多交的应有个人承担的部分,有两种处理方法,一是有个人用现金进行补缴,二是从以后的工资中进行补扣。 个人现金补缴:借:银行存款(现金) dai:其他应付款-社会保险 从工资中补扣:借:应付职工薪酬-应付工资 dai:其他应付款-社会保险

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丁老师CPA财务经理,注册会计师,法律职业资格,税务师,资产评估师答疑老师
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2022-05-05 11:51匿名提问

银行预支工资分录该怎么做
会计宝

2022-05-05 11:57匿名提问

老师 是这样的 就是在做工资分录的时候,应该先做一笔计提工资,然后再来发放这笔工资。然后买了社保,个人承担的那部分社保应该是在发放工资的这笔分录中做上。然后有一笔银行是用来发了工资。那这种情况我应该怎么做分录,我是按预支工资来做的
会计宝
会计宝

丁老师CPA2022-05-05 11:58

  1、计提工资用分录   借:管理费用-公司经费-工资   借:管理费用-董事会费-工资   借:制造费用-工资   借:生产成本-基本生产成本-工资   借:销售费用-工资   dai:应付职工薪酬-工资   2、计提五险一金   借:应付职工薪酬-工资(应发工资数)   dai:库存现金/银行存款(实发工资数)   其他应付款-养老/医疗等(代扣代缴金额)   其他应付款-住房公积金(代扣代缴金额)   应交税费-应交个人所得税(代扣代缴金额)   3、实际交纳   借:其他应付款-养老/医疗等   其他应付款-住房公积金   应交税费-应交个人所得税   dai:银行存款   4、发放工资用分录   借:应付职工薪酬-工资   dai:应交税费-工资所得个人所得税(实发生额)   dai:有关科目-有关细目(实发生额)   dai:银行存款(实发生额)   dai:库存现金(实发生额)

2022-05-05 12:02匿名提问

老师,我还是有点不太理解
会计宝

2022-05-05 12:04匿名提问

计提工资 借:管理费用-工资薪金 dai:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:代扣代缴社保 库存现金
会计宝

2022-05-05 12:08匿名提问

老师,我是这样做的
会计宝

2022-05-05 12:09匿名提问

工资报的是8000,但是银行转了35000的工资,这种我应该怎么做
会计宝
会计宝

丁老师CPA2022-05-05 12:15

把差额补提出来

2022-05-05 12:30匿名提问

那社保的这部分我应该怎么做
会计宝

2022-05-05 12:31匿名提问

就是个人承担的这部分
会计宝
会计宝

丁老师CPA2022-05-05 12:43

对于多交的应有个人承担的部分,有两种处理方法,一是有个人用现金进行补缴,二是从以后的工资中进行补扣。 个人现金补缴:借:银行存款(现金) dai:其他应付款-社会保险 从工资中补扣:借:应付职工薪酬-应付工资 dai:其他应付款-社会保险
丁老师CPA

丁老师CPA2022-05-05 12:44

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