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答疑老师:Annina老师
需要卖给公司 查看全部回复
问答已结束!
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可以做到今年 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
根据实际收到的发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 dai:原材料 根据发票入账 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应付账款等科目 查看全部回复
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答疑老师:Yan
当期三项费用(财务费用,管理费用,销售费用)是转到本年利润,不转入产品成本 查看全部回复
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答疑老师:易老师
做到福利费去 查看全部回复
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答疑老师:小小
其他业务收入,这部分是要交税的吧 查看全部回复
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答疑老师:小智
需要 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
有以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
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冲红之前的分录 再做一遍 查看全部回复
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需要计提 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
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一般记入福利费 查看全部回复
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可以入库存商品,奖励时视同销售交税并代扣代缴个税 查看全部回复
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因为买固定资产的时候没有路成本 查看全部回复
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你们公司采购了这批展台,与你们的研发活动有直接相关吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
在另外一个公司发放和缴纳,只能成为另外一个公司的费用 查看全部回复
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现在你们已经收到产品了,只能先做暂估 查看全部回复
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可以做账,但企业所得税税前不可以扣除 查看全部回复
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设备先暂估入账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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