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答疑老师:筱粒老师
再付款后,重新做一张凭证 借:应付账款,dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不用调整,上年年末数就是次年年初数据 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是原材料加工,可以把加工费计入制造费用,摊销到生产成本,完工后结转到存货 查看全部回复
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借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
会计凭证、会计账薄、会计报表、会计工具、会计文件、印章等其他资料、会计软件、数据磁盘等相关资料 查看全部回复
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答疑老师:张老师
不用交个税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那笔暂估费用和这个采购设备的发票是一个业务么?如果是,可以冲销原暂估费用的凭证,按照这笔发票入账 查看全部回复
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一般不需要, 查看全部回复
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开票是根据业务开的 查看全部回复
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是什么票据? 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
发票抬头是你们公司名称的才可以。 查看全部回复
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借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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如果是自己用的,可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
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私户打款原路退回,可以要求对方付现金或公户转帐 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,这个是您单位代客户买的吗?您单位只是代收转付?另外,您单位还给客户开发票吗? 查看全部回复
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如果计提与缴纳不同步,是会有余额的 查看全部回复
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计入福利费 ,借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬 支付时 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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固定资产计入固定资产,以后计提折旧 查看全部回复
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按实际业务入账,企业所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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