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答疑老师:哈哈老师
您好,您站在哪个公司做账 查看全部回复
问答已结束!
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您好,是需要计提的。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是安装什么,安装固定资产吗 查看全部回复
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你好,请问是什么问题呢 查看全部回复
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您好,收到对公账户汇入的“商户净收暂收内部户”款项,通常这类款项属于暂收性质(可能是待结算的商户款项、暂存资金等),分录需根据款项性质先计入负债类科目,后续根据实际用途再进行调整。 收到款项时的分录: 借:银行存款 dai:其他应付款——商户净收暂收内部户 查看全部回复
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答疑老师:小米
如果这笔备付金是暂时收到的款项,后续可能会用于其他用途(如退还或用于特定结算),则应计入“其他应付款”科目 查看全部回复
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您好,您是提供服务一方还是接受服务一方 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 管理费用等 dai 其他应收款 银行存款/库存现金/其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以使用借固定资产dai应付账款,每月支付利息计入财务费用,本金冲减应付账款 查看全部回复
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您好,会计分录: 借:公积公益金 / 收益分配——未分配收益 dai:银行存款 / 库存现金 查看全部回复
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你好,收到红字发票,红字原先分录 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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公司是什么行业,这个消防维保费是日常的费用支出吗 查看全部回复
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公司要注销了,固定资产需要处理掉 查看全部回复
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您好,没明白您的意思,公积金从工资里面扣了吗? 查看全部回复
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- 账务处理: ? - 固定资产转移:分公司应按固定资产账面价值,借记“其他应付款-总公司”,dai记“固定资产”。若固定资产有累计折旧,还需同时借记“累计折旧”科目。 ? - 应付账款转移:将应付账款转到总公司时,借记“应付账款”科目,dai记“其他应付款-总公司”。 ? - 长期待摊费用转移:借记“其他应付款-总公司”,dai记“长期待摊费用”。 查看全部回复
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公司租的员工的车,有租赁合同,那这个车开出去办公的加油费能入账吗?可以入账的,如果是出差发生的,计入管理费用-差旅费/油费 查看全部回复
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您好,绩效奖金属于工资薪金的一部分,也是需要计提的 查看全部回复
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您好,如果确实无法收回了,直接借营业外支出 dai应收账款就成了 查看全部回复
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您好,您指的是什么时候没扣个税? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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