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答疑老师:patience
看能不能过账,一般凭证号是应该连续的 查看全部回复
问答已结束!
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是公司承担的部分养老费率下降了么,可以入管理费用社保费 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
每月末销售费用要结转到本年利润 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,可以暂挂往来,1)公司收到款项时: 借:银行存款 dai:其他应付款--XX投资人 2)公司验资之后,将之前计入其他应付款的金额转入实收资本: 借:其他应付款--XX投资人 dai:实收资本 查看全部回复
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如果是金额大于5000元,自己的产权,计入固定资产,计提折旧。 查看全部回复
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你好,主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
是的 查看全部回复
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实务处理就是,实际收到才计入实收资本,没收到暂不记 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
期初余额是不是不对 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不用,补计入发现的当月就好,摘要注明原因 查看全部回复
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计提借管理费用-福利费 dai应付职工薪酬-福利费 领用借应付职工薪酬-福利费 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 同时借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是单独发放的还是和工资合并一起发放的? 查看全部回复
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建设公司跟物业公司之间有什么关系么 查看全部回复
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计入其他应收款或其他应付款 查看全部回复
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借:管理费用-业务招待费 dai:银行存款 查看全部回复
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实际业务入帐 查看全部回复
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认缴不需要做分录 查看全部回复
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不能,可以计入预付帐款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
原则上是需要的 查看全部回复
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要写收据,如果是公司微信收款 借其他货币资金-微信 dai主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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